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記錄管理制度

時間:2025-01-22 07:29:03 規(guī)章制度 我要投稿

記錄管理制度15篇【優(yōu)選】

  在發(fā)展不斷提速的社會中,越來越多地方需要用到制度,制度對社會經(jīng)濟、科學技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編整理的記錄管理制度,歡迎大家分享。

記錄管理制度15篇【優(yōu)選】

記錄管理制度1

  1、采購保健食品時必須選擇合格的供貨方,須向供貨商索取加蓋企業(yè)紅色印章的有效的《衛(wèi)生許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、《保健食品批準證書》和《產(chǎn)品檢驗合格證》,以及保健食品的包裝、標簽、說明書和樣品實樣,并建立合格供貨方檔案。進口保健食品必須有對應(yīng)的《進口保健食品批準證書》復(fù)印件及口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)的檢驗合格證明,還應(yīng)包括組織代碼證,進出口稅務(wù)登記證等相關(guān)證件。

  2、采購保健食品應(yīng)簽訂采購合同,并有明確質(zhì)量條款,采購合同如果不是以書面形式確立的,購銷雙方應(yīng)提前簽訂明確質(zhì)量責任保證協(xié)議。

  3、購進的保健食品必須有合法真實的票據(jù),做到票、帳、貨各項內(nèi)容相符,并按日期順序歸檔存放,票據(jù)至少保存兩年。

  4、對購進保健食品的品名、規(guī)格、批準文號、生產(chǎn)批號(日期)、有效期、生產(chǎn)廠商、包裝、標簽、說明書等內(nèi)容進行查驗,按規(guī)定建立完整的購進記錄,購進記錄必須注明保健食品品名、規(guī)格、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、購進數(shù)量、購貨日期等,購進記錄至少保存一年。

  5、購入首營品種還應(yīng)向供貨商索取加蓋企業(yè)紅色印章的保健食品批準文號證明文件、質(zhì)量標準和該批號的保健食品檢驗報告書。

  6、嚴禁采購以下保健食品:

 。1)無《衛(wèi)生許可證》生產(chǎn)單位生產(chǎn)的保健食品。

 。2)無保鍵食品檢驗合格證明的'保健食品。

  (3)有毒、變質(zhì)、被污染或其他感觀性狀異常的保健食品。

 。4)超過保質(zhì)期限的保健品。

 。5)其他不符合法律法規(guī)規(guī)定的保健食品。

  7、保健食品驗收工作應(yīng)在待驗區(qū)內(nèi)進行,保健食品質(zhì)量驗收包括保健食品外觀質(zhì)量的檢查和保健食品包裝、標簽、說明書和標識的檢查,以及購進保健食品及銷后退回保健食品的工作。

  8、對包裝、標識等不符合要求的或質(zhì)量有疑問的保健食品。應(yīng)報質(zhì)量管理人員進行處理。

記錄管理制度2

  為貫徹實施《中華人民共和國傳染病防治法》及《疫苗流通及預(yù)防接種管理條例》,進一步加強學校傳染病預(yù)防控制工作,認真執(zhí)行接種證查驗制度,規(guī)范學校內(nèi)預(yù)防接種工作,特制定本方案。

  查驗接種證工作程序:

  1、新學生辦理入學手續(xù)時,應(yīng)要求其家長或監(jiān)護人必須出示《接種證》。

  2、學校班主任老師負責查對學生各疫苗免疫劑次和標準免疫程序,檢查學生是否完成規(guī)定劑次的疫苗接種,并對學生的預(yù)防接種情況記錄在花名冊上,《接種證》交還兒童家長保存。

  3、當發(fā)現(xiàn)無接種證的兒童時,應(yīng)告知家長到兒童原來接受預(yù)防接種的.預(yù)防接種門診去補辦接種證。暫時難以補辦接種證的,可由原來接受預(yù)防接種的預(yù)防接種門診或疾病預(yù)防控制中心出具證明。

  4、對必須接種而尚未接種的學生要求及時進行補種。學校應(yīng)主動與當?shù)仡A(yù)防接種門診取得聯(lián)系。當?shù)仡A(yù)防接種門診的醫(yī)生應(yīng)盡快到學校對登記記錄進行核對,(聯(lián)系預(yù)防接種門診醫(yī)生確定接種時間,學校負責通知家長去進行接種。學校把補種情況記錄在接種花名冊上)。

  5、學校教導處對學生查驗接種證登記和疫苗查漏補種的資料存檔,以備疾控部門和教育部門的檢查。

記錄管理制度3

  1.編訂依據(jù)

  本公司為了規(guī)范化質(zhì)量流程,提升任務(wù)運營流轉(zhuǎn)效率,以對接國際化質(zhì)量管理為努力方向,為完善內(nèi)部質(zhì)量追溯管理,特編制此制度。

  2.適用范圍

  本制度適用于公司內(nèi)部記錄和內(nèi)外部發(fā)放文件的管理,是對公司記錄和文件編號的詮釋文件,適用于本公司現(xiàn)涉及的所有記錄和文件。

  3.責任部門

  本制度的編訂和修訂部門為公司ISO體系部。

  4.制度細則

  4.1記錄編號規(guī)定

  4.1.1公司記錄分為內(nèi)部記錄和外來記錄。

  4.1.2內(nèi)部記錄的設(shè)定格式為:

  QR + XX + XX + X/X

  記錄縮寫+隸屬部門+記錄編號+版本號

  4.1.3外來記錄的設(shè)定格式為:

 。╓L)QR + XX + XX

  外來記錄縮寫+隸屬部門+記錄編號

  4.2公司文件編號規(guī)定

  4.2.1公司文件分為內(nèi)部文件和外部文件。內(nèi)部文件可以有:

 。1)標準操作指導書:SOP

 。2)標準檢驗指導書:SIP

 。3)標準管理程序:SMP

  4.2.2質(zhì)量手冊的編寫格式為:

  TXJY + QM + X/X

  公司簡稱+質(zhì)量手冊縮寫+手冊版本號

  4.2.3程序文件的設(shè)定格式為:

  TXJY + QP + XX + X/X

  公司簡稱+程序文件縮寫+文件編號+版本號

  4.2.4操作/檢驗規(guī)程、管理程序的設(shè)定格式為:

  SOP/SMP/SIP+ XX + XX + X/X

  文件類別+文件所屬部門+文件編號+版本號

  4.2.5外來文件的設(shè)定格式為:

  WL + XX + XX

  外來文件縮寫+隸屬部門+部門內(nèi)部編號

  4.3部門編號的`規(guī)定

  4.3.1各部門的編號以組織機構(gòu)圖中的部門名稱為標準,如:

  行政部AD、人力資源部HR、質(zhì)量部QM、市場部MD、銷售部SD、售后服務(wù)部AS、商務(wù)部MC、采購部PD、倉庫WD。

  4.4文件編寫格式的確認

  4.4.1本公司所有文件和記錄分為標題和正文。

  4.4.1.1公司文件和記錄的標題抬頭采用仿宋字體三號,以保證字體標頭清晰醒目。表格寬度設(shè)定為15厘米,表格內(nèi)容采用單元格對齊方式為中心對齊,行間距設(shè)置為單倍行距,段前首行縮進2字符,段前段后間距設(shè)置為0,同時設(shè)定為自動調(diào)整中文與數(shù)字的間距。

  4.4.1.2文件內(nèi)容中的一級標題及二級標題采用統(tǒng)一字號,文字方向為從左向右,文字對齊方式為左對齊,字體為宋體(標題)四號,編號方式為多級遞進的編號方式。如:

  1.

  1.1

  1.1.1

  4.4.1.3公司文件和記錄的正文采用宋體(正文)四號,行間距設(shè)置為單倍行距,段前段后間距設(shè)置為0,頁面布局設(shè)定為上下頁間距2.54厘米,左右設(shè)定為3.18厘米。正文中的數(shù)字與序號全部使用阿拉伯數(shù)字,章節(jié)序號后空一格編寫內(nèi)容以保證美觀。對于正文中出現(xiàn)的部門、規(guī)章制度、法律法規(guī)應(yīng)名稱完整,不得使用簡稱。正文編寫完成后,應(yīng)通讀流暢,對于應(yīng)進行斷句的內(nèi)容使用中文標點符號進行斷句。

  4.5文件的發(fā)放和管理

  4.5.1文件發(fā)行

  4.5.1.1公司所有現(xiàn)行文件,如:操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、崗位操作說明書等。文件全部由體系部進行統(tǒng)一發(fā)放,并對發(fā)放的文件記入《文件發(fā)放管理臺賬》,在臺賬中記清發(fā)放文件數(shù)量,并由簽收人當面進行簽收。

  4.5.2文件補發(fā)

  4.5.2.1文件簽收人應(yīng)對發(fā)放的文件妥善保存,如因文件保存不當,不慎丟失,請?zhí)顚憽段募a發(fā)申請表》并交于體系部留檔,當體系部收到文件補發(fā)申請后,將于三內(nèi)日將補發(fā)的文件交于申請部門。

  4.5.3文件更換

  4.5.3.1本公司所執(zhí)行文件如有更新、替換情況發(fā)生,將由體系部發(fā)送郵件至相應(yīng)文件隸屬部門,通知并予以更換,更換的文件將計入《文件更新?lián)Q版臺賬》。請各文件執(zhí)行部門注意,換版的文件的版本號將有所發(fā)生變化,如:原文件版本號為A/0,那么修改后的版本號則為A/1,如發(fā)生換版,則版本號變化為B/0。

  4.5.4文件受控

  4.5.4.1下發(fā)文件應(yīng)加蓋體系部的文件受控章,由部門編制的文件應(yīng)統(tǒng)一交由體系部進行文件格式的確認審核,審核后的文件下發(fā)至員工手中應(yīng)具有受控章,無受控章的為無效文件。

  4.5.5文件編號

  4.5.5.1由各部門編號的文件應(yīng)統(tǒng)一編號格式,部門內(nèi)編制的文件應(yīng)及時進行梳理,文件編號不得重復(fù)。如部門文件編號在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)重復(fù)應(yīng)及時上報體系部進行核對并處理。

記錄管理制度4

  原始記錄是用以記載和證明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生執(zhí)行和完成情況的書面證明,是作為檢查和考核經(jīng)濟活動和重要依據(jù),也是進行會計核算的基礎(chǔ),為了正確地反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)和明確各方面及個人的經(jīng)濟責任,特制定本制度:

  一、原始記錄的內(nèi)容

  1、材料物資方面的原始記錄

  醫(yī)用衛(wèi)生材料及低值易耗品的驗收領(lǐng)用單;

  總務(wù)倉庫的其他材料及低值易耗品的驗收領(lǐng)用單;

  藥庫藥品的領(lǐng)用單;

  藥房消耗日報表;

  各類材料,藥品盤點報告單

  2、勞動方面的原始記錄

  職工人數(shù)的記錄;

  職工調(diào)動、考勤的記錄;

  工資結(jié)算的記錄;

  獎金測算的記錄。

  3、設(shè)備使用方面的原始記錄

  醫(yī)療儀器設(shè)備的固定資產(chǎn)驗收單、領(lǐng)用單;

  圖書及其他設(shè)備的固定資產(chǎn)驗收單、領(lǐng)用單;

  房屋建筑物固定資產(chǎn)驗收單、領(lǐng)用單;

  各類固定資產(chǎn)登記卡,設(shè)備報廢單,調(diào)撥單;

  固定資產(chǎn)盤點報告單;

  固定資產(chǎn)報損報廢審批單。

  4、費用開支的原始記錄

  水、電費結(jié)算單;

  領(lǐng)款收據(jù);

  勞務(wù)以及辦公費開支;

  零星維修結(jié)算表。

  5、財務(wù)管理方面的原始記錄

  借款借據(jù)。

  收款收據(jù)

  二、原始記錄的填制方法、格式

  序號 項目內(nèi)容 管理部門 記錄格式 應(yīng)具備內(nèi)容

  1 醫(yī)用衛(wèi)生材料

  藥劑科

  單據(jù)式記錄單

  日期、品種、

  規(guī)格、數(shù)量、

  單價、總金額、經(jīng)辦人、驗收人、審批人

  2 低值易耗品

  藥劑科

  信息科

  總務(wù)科

  單據(jù)式記錄單

  3 醫(yī)療藥品

  藥劑科

  日報表式記錄單

  4 專業(yè)圖書資料

  圖書室

  單據(jù)式記錄單

  5 借款借據(jù)

  借款人

  單據(jù)式記錄單

  6 收款收據(jù)工資計算表

  收款人

  制表人

  單據(jù)式記錄單

  7 行政家具設(shè)備

  總務(wù)科

  單據(jù)式記錄單

  始憑證的審核

  原始記錄是財務(wù)科最基礎(chǔ)的核算資料,財務(wù)科確定由審核員對各種原始記錄的`正確性、真實性和手續(xù)的完備性等進行審核,稽核員每月進行抽查,每月與各管理部門進行帳實核對。

  原始記錄填制人的責任

  各管理部門的專職原始記錄員,應(yīng)按原始記錄的格式的各項內(nèi)容如實填寫,不能遺漏,對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生情況及時做好記錄工作,所有記錄的數(shù)據(jù)必須如實反映,計算準確,不得弄虛作假,原始記錄填制人對填制的業(yè)務(wù)內(nèi)容負責。

  衛(wèi)生材料領(lǐng)用單,圖書設(shè)備等固定資產(chǎn)單據(jù),一般由經(jīng)辦人員填寫,經(jīng)部門負責人簽署意見,專職記錄簽章后及時送財務(wù)科審核,然后入帳。

  藥品的入庫、領(lǐng)用,由藥庫會計,根據(jù)發(fā)票驗收,及領(lǐng)料單,單據(jù)送財務(wù)科審核,無誤后,登記入帳。

  總務(wù)材料的領(lǐng)用,由經(jīng)辦人填寫后,科主任簽署意見,經(jīng)專職記錄員匯總后每月交財務(wù)科審核,審核無誤后列報支出。

  借款單和領(lǐng)款單的填制,一般由經(jīng)辦人填寫,經(jīng)院長審批后,報財務(wù)科審核,無誤后付款。

記錄管理制度5

  一、為保障人民群眾身體健康和生命安全,加強對食品經(jīng)營食品質(zhì)量監(jiān)督管理,保護消費者的合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī)規(guī)定,制定本制度。

  二、列入進貨查驗的食品,是指消費者經(jīng)常食用的食品,包括肉、禽、畜,糧食及其制品,蔬菜、水果,奶制品,豆制品,飲料和酒類等食品。

  三、購進食品時,應(yīng)查驗證明供貨方主體資格合法的有效證件,并按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合標準或規(guī)定以及證明食品來源的票證,并保存原件或者復(fù)印件。

  四、經(jīng)營包裝食品的,要對食品包裝標識進行查驗核對,內(nèi)容包括:

 。ㄒ唬┲形臉嗣鞯纳唐访Q,生產(chǎn)廠名和廠址;

 。ǘ┥虡、性能、用途、生產(chǎn)批號、產(chǎn)品標準號、定量包裝。

 。ㄈ└鶕(jù)商品的特點和使用要求。需要標明的規(guī)格、等級、所含主要成分和含量;

 。ㄋ模┫奁谑褂蒙唐返纳a(chǎn)日期、安全使用期(保質(zhì)期、保存期)和失效日期;

 。ㄎ澹⿲κ褂貌划、容易造成商品損壞可能危及人身、財產(chǎn)安全的食品的警示標志或中文警示語。

  五、食品經(jīng)營者經(jīng)營的農(nóng)產(chǎn)品及其他散裝食品,法律法規(guī)規(guī)定必須檢驗或者檢疫的.,經(jīng)營者必須查驗其有效檢驗檢疫證明,未經(jīng)檢驗檢疫的,不得上市銷售。法律法規(guī)沒有明確規(guī)定的,應(yīng)經(jīng)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測合格才能上市銷售。

  六、經(jīng)營者應(yīng)經(jīng)常檢查食品的外觀質(zhì)量,對包裝不嚴實或不符合衛(wèi)生要求的,應(yīng)及時予以處理,對過期、腐爛變質(zhì)的食品,應(yīng)立即停止銷售,并進行無害化處理。

  七、經(jīng)營者按照食品廣告指引購進食品時,要注意查驗是否有虛假和誤導宣傳的內(nèi)容。

  八、經(jīng)營者在進貨時,對查驗不合格和無合法來源的食品,應(yīng)拒絕進貨。發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時,應(yīng)及時報告當?shù)毓ど绦姓芾頇C關(guān)。

記錄管理制度6

  為進一步加強對生產(chǎn)、交通、消防、社會治安等方面事故與傷害的監(jiān)測和統(tǒng)計分析,及時準確掌握社區(qū)內(nèi)事故與傷害情況,積極落實預(yù)防和干預(yù)措施,持續(xù)改進的'實現(xiàn)社區(qū)安全,特制定社區(qū)事故與傷害記錄管理制度如下:

  1、各安全促進項目小組應(yīng)及時掌握事故與傷害發(fā)生的情況,做好記錄和統(tǒng)計。

  2、事故與傷害記錄應(yīng)內(nèi)容清晰具體,便于查詢和分析。

  3、事故與傷害記錄應(yīng)真實有效,不得隨意篡改或銷毀。

  4、各類事故與傷害記錄應(yīng)由專人或?qū)iT部門負責管理。

  5、在記錄管理中發(fā)生問題及時與街道安全社區(qū)創(chuàng)建辦公室聯(lián)系。

記錄管理制度7

  一、目的

  為進一步加強公司會議記錄、會議紀要管理,增強各項會議的規(guī)范性,使會議內(nèi)容有案可查,會議決定更加有效地貫徹執(zhí)行,特制定本規(guī)定。

  二、適用范圍

  1、公司領(lǐng)導主持召開的重要會議。

  2、部門組織召開的內(nèi)部重要會議以及由部門組織召開的跨部門或?qū)ν獾闹匾獣h(可邀請分管領(lǐng)導參加)。

  3、所屬各單位召開的重要會議。

  三、記錄形式

  1、會議記錄。各類會議由各部門、各單位指定人員進行記錄,統(tǒng)一使用公司印制的會議記錄本。

  2、會議紀要。形成決議、待處理事宜、時間節(jié)點及結(jié)果的會議,在會議記錄的基礎(chǔ)上由指定人員整理會議紀要,打印后歸檔備案,同時保存電子文檔。

  3、音像記錄。凡公司領(lǐng)導有特殊要求的.重要會議,由辦公室負責組織錄音、整理,并對聲像資料進行存檔、保管。

  四、記錄要求

  1、會議記錄。內(nèi)容必須真實、完整,全面記錄會議的內(nèi)容,必須準確記錄與會人的意見,不能以個人的喜好、觀點而增刪內(nèi)容,或加入記錄人自己的觀點。字跡要求規(guī)范、清晰、工整,不準隨意涂改。記錄本應(yīng)由專人妥善保管,注意保密。

  2、會議紀要。內(nèi)容必須做到全而精,詳略得當,突出要點,圍繞會議主旨及決議來整理、提煉和概括,避免冗長拖沓,避免不必要的文辭修飾等,切忌記流水賬,以便在傳達會議精神、查閱會議資料時更精準、更高效。

  五、監(jiān)督檢查

  公司辦公室負責對各部室、各單位執(zhí)行會議記錄、會議紀要制度的情況進行監(jiān)督檢查,及時糾正貫徹執(zhí)行中存在的問題。

記錄管理制度8

  為規(guī)范和加強公司安全生產(chǎn)檔案(臺賬)、記錄管理工作,確保各項安全生產(chǎn)檔案(臺賬)的準確和完善,通過安全生產(chǎn)檔案(臺賬)的記錄、整理和歸檔,不斷增強安全管理工作的針對性、系統(tǒng)性和可追溯性、閉合性,提高公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理水平,結(jié)合公司實際,特制定本制度。

  本制度適用于公司安全生產(chǎn)檔案(臺賬)、記錄管理工作。

  3.1安全生產(chǎn)檔案(臺賬):是指各部門、項目部全生產(chǎn)管理過程中形成的具有保存價值的各種文件資料、圖像、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。

  3.2 數(shù)據(jù)電文:是指以電子、光學、磁或者類似手段生成、發(fā)送、接收和儲存的信息。

  5.1 公司安全管理部負責公司安全生產(chǎn)檔案(臺賬)的綜合管理工作,對各項目部、各部門安全生產(chǎn)的檔案管理工作進行監(jiān)督、檢查。負責根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定擬定公司安全記錄歸檔和保管、使用、統(tǒng)計等相關(guān)規(guī)章制度。負責公司各類安全生產(chǎn)記錄的分類、編號和備案工作。

  5.2各部門分別負責本部門職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檔案(臺賬)管理工作。統(tǒng)一使用公司制定的格式進行安全生產(chǎn)記錄。

  5.3各項目部負責本項目部安全生產(chǎn)檔案、記錄管理,填寫、收集、整理、保管、利用本項目部在安全生產(chǎn)管理活動中形成的各類記錄。

  5.4各項目部的安全生產(chǎn)管理部門及各職能部門按照本單位的《安全生產(chǎn)管理體系文件》及相關(guān)制度履行相應(yīng)職責。

  6.1.1.1安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組人員名單及變動記錄。

  6.1.1.2安全生產(chǎn)組織機構(gòu)、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖等。

  6.1.1.3安全生產(chǎn)責任制度、安全生產(chǎn)管理制度(云南省安全生產(chǎn)條例規(guī)定的11項制度必須建檔)等文件。

  6.1.1.4與工種崗位和設(shè)備工具相對應(yīng)的安全操作規(guī)程和使用規(guī)程。

  6.1.1.5上級有關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門制定和下發(fā)的制度性文件、通知、通報等。

  6.1.1.6安全管理人員花名冊、相關(guān)人員證書(含三類人員證書、注冊安全工程師等相關(guān)資格證書)。

  6.1.1.7年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)和計劃、階段性專項安全生產(chǎn)工作總結(jié)。

  6.1.1.8安全生產(chǎn)責任書、安全生產(chǎn)責任目標分解、執(zhí)行、考核記錄。

  6.1.2 安全生產(chǎn)教育培訓臺賬包括以下方面內(nèi)容:

  6.1.2.1安全宣傳教育培訓計劃(含特種作業(yè)人員教育)、學習、活動資料;

  6.1.2.5危險化學品管理人員花名冊及相關(guān)身份證明、資格證書;

  6.1.3.2根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要,臨時組織的各類會議,包括傳達貫徹上級文件,收看收聽電視電話會議通知、記錄、紀要等;

  6.1.4.1重大危險源的檢測、評估、監(jiān)控報告或記錄;

  6.1.4.2針對重大危險源制定的應(yīng)急預(yù)案,包括危險性分析、可能發(fā)生的事故特征、應(yīng)急組織機構(gòu)與職責、預(yù)防措施、應(yīng)急處置程序、應(yīng)急培訓和應(yīng)急保障等內(nèi)容;

  6.1.4.3重大危險源監(jiān)督管理:名稱、負責人、地點(部門)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;

  6.1.5.1職業(yè)健康目標管理和責任制,單位負責人及管理人員職業(yè)衛(wèi)生培訓證明(復(fù)印件);

  6.1.5.2職業(yè)健康管理制度,職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)范、標準、文件;

  6.1.5.3年度職業(yè)健康計劃和實施方案,個人防護用品發(fā)放(使用)記錄,職業(yè)健康宣傳教育培訓記錄(培訓計劃、培訓考核記錄、宣傳圖片、紙質(zhì)和攝像資料)等;

  6.1.5.4用人單位職業(yè)監(jiān)護檔案,職工個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案,接觸職業(yè)危害人員登記表及體檢記錄(上崗前、在崗、離崗時的職業(yè)健康檢查表),職業(yè)病人登記表,職業(yè)病人診斷證明等;(如果有)

  6.1.6.1相關(guān)方單位資質(zhì)及簽訂的安全協(xié)議(合同)、安全告知等;

  6.1.6.2相關(guān)方特種作業(yè)人員資質(zhì)證明(復(fù)印件);

  6.1.6.3外用工、外包工等外來務(wù)工人員的教育記錄;

  6.1.7.1專業(yè)安全檢查、季節(jié)性檢查、重大節(jié)假日安全檢查記錄及考核記錄(或安全檢查表);

  6.1.7.2專項安全檢查及考核記錄(或安全檢查表);

  6.1.7.3日常、綜合性安全檢查及考核記錄(或安全檢查表);

  6.1.7.4隱患檢查記錄、隱患排查治理(計劃)登記表;

  6.1.7.6重大事故隱患治理方案,包括以下內(nèi)容:安全事故隱患的類別、所屬工藝、地點、影響范圍及程度、治理的目標和任務(wù)、采取的方法及措施、經(jīng)費和物資的落實、負責治理的責任人和部門(或單位)、治理的.時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案、本單位專業(yè)技術(shù)人員(或?qū)<遥⿲χ卮笫鹿孰[患治理情況的評估報告;

  6.1.7.7其它與安全檢查、隱患排查工作有關(guān)的記錄。

  6.1.9 生產(chǎn)安全事故管理檔案包括以下方面內(nèi)容:

  6.1.9.5按事故處理“四不放過”原則,進行處理的相關(guān)記錄。

  6.1.10.2安全工作費用投入過程中相關(guān)票據(jù)復(fù)印件等。

  6.1.11《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責任書》規(guī)定的其它臺賬。

  6.1.12法律法規(guī)規(guī)定的其他需要記錄、建立臺賬的內(nèi)容。能夠證明安全生產(chǎn)過程管理的其他記錄資料等。

  6.2.1安全生產(chǎn)檔案(臺賬)紙質(zhì)文件材料應(yīng)齊全完整,字跡清晰,日期明確,簽認手續(xù)完備;

  6.2.2各項目部要求確定專人負責安全生產(chǎn)檔案(臺賬)的記錄、收集和整理;

  6.2.3各項目部安全生產(chǎn)檔案(臺賬)應(yīng)分類存檔,按時間順序(以年度為界),每年年終將安全生產(chǎn)檔案(臺賬)裝訂成冊;

  6.2.4檔案(臺賬)以數(shù)據(jù)電文形式存在的,應(yīng)當符合《中華人民共和國電子簽名法》(20xx年修正)的相關(guān)要求。

  6.3.1各部門、各項目部記錄管理人負責收集、整理、保存本單位、本部門的安全生產(chǎn)記錄(記錄管理人由單位、各部門根據(jù)崗位職責進行確定),填寫“在檔記錄清單”;

  6.3.2記錄的填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意涂改;如因某種原因不能填寫的項目,應(yīng)說明理由,并將該項用雙斜杠劃去;

  6.3.3各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原記錄,應(yīng)采用雙斜杠劃去原記錄,在其上方寫上更正后的記錄,加蓋或簽上更正人的印章或姓名及更正日期;

  6.3.4記錄填寫應(yīng)與運行活動同步進行,不得后補或編造。

  6.5.1各部門負責本部門的運行記錄的發(fā)放;記錄發(fā)放范圍僅限公司范圍內(nèi);記錄發(fā)放部門應(yīng)填“發(fā)文記錄”,記錄的接收部門應(yīng)填“收文記錄”。

  6.5.2記錄表格需經(jīng)部門負責人同意后,方可使用或復(fù)制,并由各部相關(guān)部門記錄管理人負責登記發(fā)放。

  6.5.3各部門的記錄需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責人批推,由各部門相關(guān)記錄管理人登記備案。

  6.6.1記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時,由各相關(guān)部門記錄管理人填寫《文件銷毀申請單》,交部門負責人審核,經(jīng)安全管理部確認,由記錄使用部門標記過期或執(zhí)行銷毀。同時在“在檔記錄清單”上注明銷毀的項目、方式、數(shù)量等信息。

  6.6.2對于保存期限內(nèi)需向其他移交或提供的運行記錄,除應(yīng)在“記錄清單” 上注明移交或提供記錄項目、數(shù)量等信息外,還應(yīng)填寫“文件移交清單”接收移置運行記錄的部門應(yīng)在“運行記錄移置清單”上簽字確認。

  6.7.1各部門、各項目部需指定記錄管理員,記錄管理員必須把單位所有記錄分類,依據(jù)記錄的類型整理、標識,便于查閱并可追溯相關(guān)活動。

  6.7.2記錄應(yīng)存放于通風、干燥的地方,所有記錄保持清潔,字跡清晰。不得丟失或破壞、防止泄密。

  6.7.3文書檔案保管期限按照公司相關(guān)文件管理規(guī)定或《國家檔案局關(guān)于機關(guān)檔案保管期限的規(guī)定》要求的《文書檔案保管期限表》執(zhí)行。

  7.1公司安委辦對各項目部安全生產(chǎn)檔案(臺賬)的建立情況,定期進行監(jiān)督、檢查,檢查時間為每年度至少一次。

  7.2按照公司《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責任書》涉及安全生產(chǎn)檔案、臺賬、記錄管理工作的內(nèi)容進行檢查考核。

記錄管理制度9

  1.0目的

  規(guī)范對記錄進行設(shè)計、編號標識、收集、編目、查閱、申購、領(lǐng)用、歸檔、貯存、保管和處理的職責和方法,以證明各項服務(wù)活動符合規(guī)定的要求,并為公司管理體系的有效運行提供可追溯性的證據(jù)。

  2.0適用范圍

  本規(guī)定適用于本公司所有與質(zhì)量管理工作有關(guān)的記錄的控制。

  3.0職責

  3.1物業(yè)品質(zhì)部職責

  3.1.1質(zhì)量管理記錄控制的歸口管理部門,負責制定本制度。

  3.1.2負責記錄的編號標識、編目、申購、發(fā)放、歸檔、登記和處理;

  3.1.3負責監(jiān)督、指導各部門有關(guān)記錄的設(shè)計、填寫和管理;

  3.1.4負責歸口管理項目記錄的設(shè)計、收集、歸檔、借閱管理。

  3.2各單位職責

  3.2.1各部門負責本部門歸口管理的記錄的`設(shè)計、收集、歸檔、借閱、管理。

  3.2.2負責按要求填寫各種記錄。

  3.2.3負責按要求及時提供本部門的有關(guān)記錄以供查詢。

  4.0控制程序

  4.1記錄的設(shè)計、編號、編目管理

  4.1.1設(shè)計:

  (1)各部門按照管理制度和自身的工作要求確定需記錄的工作項目,需要增加表格的由使用部門制定,填寫《質(zhì)量記錄增減申請表》經(jīng)項目負責人審核,品質(zhì)部審批和統(tǒng)一編號后遞公司領(lǐng)導審批,經(jīng)公司批準后使用。

  (2)質(zhì)量記錄是執(zhí)行有關(guān)要求、規(guī)定或制度的個體體現(xiàn),在提出增加質(zhì)量記錄表格申請時,必須附上有關(guān)規(guī)定或制度。

  (3)當已發(fā)布的表格不能在某項工作中通用、兼容或空缺時,使用部門可提出申請增減質(zhì)量記錄表格,經(jīng)品質(zhì)部審核,公司領(lǐng)導批準后方可使用。

  4.1.2修改:已發(fā)布的表格不能適應(yīng)工作需要,使用部門可填寫《質(zhì)量記錄更改申請表》提出更改申請,并在申請表后附上更改后記錄表格格式樣式。

  4.1.2編號:記錄表格由品質(zhì)部按《文件控制程序》對各種記錄表格進行編號。

  4.1.3編目

  (1)品質(zhì)部負責對記錄進行編目,制定公司《質(zhì)量記錄一覽表》。

  (2)各部門負責編制本部門的《質(zhì)量記錄一覽表》。

  4.2記錄的發(fā)放、收集、歸檔保管、借閱管理

  4.2.1發(fā)放、收集

  (1)空白表格由物業(yè)品質(zhì)部統(tǒng)一管理,各部門根據(jù)需要填寫《質(zhì)量記錄領(lǐng)用申請表》經(jīng)部門負責人審批后報品質(zhì)部。

  (2)每月20日前,各單位遞交《質(zhì)量記錄領(lǐng)用申請表》,品質(zhì)部在本月結(jié)束前將記錄發(fā)放到位,申請單位在《質(zhì)量記錄發(fā)放記錄》上簽收后返回發(fā)放記錄。

  (3)品質(zhì)部要及時掌握存記錄情況,根據(jù)庫存情況組織印刷并填寫《質(zhì)量記錄印刷申請表》報公司領(lǐng)導審批后組織印刷。

  4.2.2歸檔保管

  (1)各部門須于每年8月前將上半年使用的記錄按規(guī)定歸檔,下半年使用的記錄于次年2月前按規(guī)定歸檔。

  (2)各部門應(yīng)按記錄的分類制定記錄歸檔清單,并將歸檔清單報品質(zhì)部,歸檔記錄由各部門保管存放。

  4.2.3借閱

  (1)歸檔記錄借閱,由借閱人提出申請,經(jīng)品質(zhì)部負責人批準后,品質(zhì)部辦理借閱手續(xù)。

  (2)在工作現(xiàn)場借閱記錄應(yīng)經(jīng)使用部門負責人批準后方可借閱,一般情況下嚴禁將工作記錄帶出使用場所。

  (3)特殊情況下要將工作記錄帶出使用場所(如外部檢查、內(nèi)外部審核等),經(jīng)記錄保管部門負責人批準后方可借閱。該申請表由記錄保管部門負責人保存,并負責按期收回被借記錄。

  (4)文件管理部門每月對文件借閱歸還情況進行檢查,及時追回借出文件,防止文件丟失情況發(fā)生。

  (5)行政人事部在有員工離職或調(diào)離工作崗位的,要及時知會相關(guān)部門查閱是否有借出文件,以便及時收回借出文件。

  4.3記錄的填寫、更改、使用保管

  4.3.1填寫、更改

  (1)記錄應(yīng)填寫及時、清晰、準確,不能隨意涂改,除備注欄外其他欄目不能出現(xiàn)空格,如有不需填寫的欄目則以自左至右的一條斜線代替填寫內(nèi)容。

  (2)發(fā)現(xiàn)有隨意更改的記錄,應(yīng)追究當事人責任。

  4.3.2使用保管

  (1)工作現(xiàn)場的記錄應(yīng)用按月進行裝訂,保持文件記錄的完整、清潔。

  (2)各崗位人員不得隨意將記錄表格帶出工作現(xiàn)場,如要帶出按規(guī)定4.2.3規(guī)定行。

  (3)記錄按《質(zhì)量記錄一覽表》上規(guī)定的年限進行保管。

  5.0支持文件

  5.1《文件控制程序》

  6.0質(zhì)量記錄

  6.1《質(zhì)量記錄領(lǐng)用申請表》wy/qr-wy-017

  6.2《質(zhì)量記錄印刷申請表》wy/qr-wy-018

  6.3《質(zhì)量記錄一覽表》wy/qr-wy-001

  6.4《文件借閱登記表》wy/qr-wy-019

  6.5《質(zhì)量記錄更改申請表》wy/qr-wy-020

  6.6《質(zhì)量記錄增減申請表》wy/qr-wy-021

  6.7《質(zhì)量記錄發(fā)放記錄》wy/qr-wy-022

記錄管理制度10

 。ㄒ唬┰紤{證必須具備下列內(nèi)容:

 。、原始憑證的名稱

 。病⒃紤{證的的.填制日期和編號

 。、接受憑證單位的名稱

  4、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要

 。、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的實物數(shù)量和金額及收付款方式

 。、填制憑證單位的名稱及填制人員、經(jīng)辦人員的簽章

  (二)原始憑證的填制必須符合下列要求

 。薄⒂涗浾鎸

  2、內(nèi)容完整

 。场⑻钪萍皶r

 。、書寫清楚

  (三)原始憑證的審核

 。、合法、合理性的審查

 。病⑼暾、正確性的審查,以合法憑證審核憑證有關(guān)數(shù)量、單價、金額是否正確無誤。

 。、自制原始憑證應(yīng)有經(jīng)手人、填制人、負責人的簽名。必須按符合規(guī)定的要求填制。

記錄管理制度11

  1 充裝記錄有:氣瓶充裝前后檢查記錄,氣瓶充裝記錄,槽車檢查、充裝記錄,槽車超裝卸車等,充裝記錄由充裝站保管。

  2 氣瓶、槽車檔案由生產(chǎn)部負責管理,管理人員要認真負責妥善地保管好氣瓶、槽車原始資料,合格證等,保管年限為壽命期。

  3 氣瓶、槽車充裝記錄保管年限為五年。

  4 氣瓶、槽車檔案應(yīng)擺放整齊定置管理,便于查閱。

  5 各種記錄字跡要清楚,標準化,班組每月對記錄報表檔案檢查評比一次,車間每年一次,并結(jié)合經(jīng)濟責任制考核。

  6 氣瓶、槽車登記注冊建檔要憑合格證進行。

  7 建立氣瓶檔、槽車案框,把試壓定檢的日期記上。

  8 氣瓶、槽車檔案只限本公司內(nèi)查閱,特殊情況外借,須經(jīng)公司領(lǐng)導批準。

記錄管理制度12

  1、操作人員,必須經(jīng)過專門培訓并經(jīng)過考試合格取得《特種設(shè)備操作人員資格證》后才能獨立操作。

  2、當班人員必須認真做好運行過程中狀態(tài)監(jiān)測、日常點檢和各項運行記錄。

  3、在運行中遇到有不正常情況時,值班人員應(yīng)根據(jù)規(guī)程進行緊急處理,并及時報告有關(guān)部門。

  4、運行人中在當班期間,應(yīng)按規(guī)定巡回檢查,不得隨意離開工作崗位。

  5、受壓設(shè)備不得超壓運行、動力設(shè)備不得超過擊規(guī)定負荷運行,不得帶病運行,任何一處發(fā)生故障應(yīng)及時排除,并做好運行和故障排除記錄。

  6、運行操作人員必須做好設(shè)備檢修后的試運行記錄,填寫各種表卡,準確地反映設(shè)備運行狀態(tài)。

  7、各班組將運行記錄集中整理后報送公司,以便能以運行記錄為依據(jù),綜合歷次檢修記錄,制定合理的檢修計劃。

記錄管理制度13

  一、編制目的

  規(guī)范安全記錄,確保安全記錄的有效性、完整性。

  二、適用范圍

  本制度適用于項目部安全生產(chǎn)管理記錄的收集、標識、編目、歸檔、保存、維護、查閱、保留和處理等管理。

  三、工作職責

  安全科負責安全記錄的規(guī)范審查,負責職責范圍內(nèi)各項安全記錄的`填寫和管理,負責對安全記錄進行管理。

  四、工作程序

  (一)安全記錄規(guī)范

  記錄名稱:簡短反映記錄對象。

  記錄編碼:編碼是每種記錄的識別標記,每種記錄只有一個編碼。

  記錄順序號:順序號是某種記錄中每張記錄的識別標記。

  記錄內(nèi)容:按記錄對象要求,確定編寫內(nèi)容。

  記錄人員:記錄填寫人、負責人、審批人等。

  記錄時間:按活動時間填寫,應(yīng)注明年、月、日。

  記錄單位名稱。

  呈送單位、報送單位。

  保存期限和保存部門。

  (二)主要安全記錄項目

  事故、事件記錄:

  風險評價信息;

  培訓記錄;

  安全管理人員任命書;

  “平安工地”評價報告;

  事故調(diào)查報告;

  安全檢查記錄;

  安全生產(chǎn)會議紀要;

  現(xiàn)場安全措施紀要;

  隱患整改記錄;

  安全活動記錄;

  許可文件;

  應(yīng)急演習記錄;

  承包商與供應(yīng)商信息;

  維護與校驗記錄;

  技術(shù)資料圖紙;

  其他安全記錄。

  (三)安全記錄應(yīng)符合下列規(guī)定

  內(nèi)容真實、準確、清晰;

  填寫及時、簽署完整;

  編號清晰、標識明確;

  易于識別與檢索;

  完整反映相應(yīng)過程;

  明確保存期限。

  記錄采用書面和電子媒體,如硬盤、磁帶、磁盤、光盤等其他媒介。

  記錄必須使用黑色或藍色墨水或圓珠筆填寫,不準用其它顏色的墨水的筆填寫記錄。

  記錄要按實際發(fā)生的時間進行記錄,不準超前或拖后記錄;

  表格類記錄要按表式內(nèi)容進行全面認真的記錄,做到書寫規(guī)整,字跡清楚,不準少記或漏記,不準隨意亂寫亂畫,不準弄虛作假,偽造內(nèi)容,任意涂改。

  缺項中的部分應(yīng)注明原因,不能和劃線代替,不能留空白。

  記錄表格要求記錄者、負責人或?qū)徍巳撕炞?不準代簽記錄。

  記錄能追溯相關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。

  記錄應(yīng)及時收集整理、歸檔、標示和評審。對過時或需要修改補充的文件,要在規(guī)定時間下《記錄更新登記表》給單位,并限期根據(jù)pdca循環(huán)編寫合格后,由安全科存檔并通知相關(guān)人員執(zhí)行。

  記錄應(yīng)妥善保管、便于查閱、避免損壞、變質(zhì)或遺失,應(yīng)規(guī)定其保存期限并予以記錄。

  (四)安全記錄管理

  1.記錄應(yīng)妥善保存,記錄原件一般不準外借,只有在記錄保管員處查閱,特殊情況下,須經(jīng)領(lǐng)導同意,并辦理借閱登記手續(xù),在規(guī)定時間內(nèi)送還。

  2.貯存于計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫內(nèi)的記錄,要復(fù)制備份文件,以防原始記錄丟失,應(yīng)注意計算機應(yīng)用軟件的更新以及為調(diào)用記錄所必須的硬件和軟件的可獲得性,同時要規(guī)定各類記錄調(diào)用的授權(quán)和設(shè)置防火墻,以及其他所需的信息安全措施,各種電子媒體記錄也要進行控制,不能隨意復(fù)制、拷貝,如需復(fù)制、拷貝須經(jīng)該單位領(lǐng)導同意。

  3.具有法律效力的記錄需長期保存。

  4.記錄不得隨意復(fù)印,經(jīng)分管安全副經(jīng)理批準復(fù)印時,應(yīng)辦理登記手續(xù),填寫《記錄借閱登記表》。

  5.安全科將定期、不定期對安全標準化相關(guān)記錄的管理進行監(jiān)督檢查和評審,發(fā)現(xiàn)問題要求其積極整改。

  (五)安全記錄的標識和檢索

  1.根據(jù)《文件和資料控制管理制度》,每一安全記錄表式均應(yīng)按規(guī)定有唯一的編號,內(nèi)容主要是標題(名稱),編號。

  2.安全科編制《安全文件目錄一覽表》以便檢索和管理并定期更新,并將安全記錄表收集匯總成《安全管理記錄匯總》。

記錄管理制度14

  為了認真落實《煤礦領(lǐng)導帶班下井及監(jiān)督檢查規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第33號今)有關(guān)管理規(guī)定要求,結(jié)合《鄰水縣幺灘煤礦領(lǐng)導帶班下井制度》的規(guī)定,搞好領(lǐng)導下井帶班記錄的管理,特制定本制度。

  1、領(lǐng)導下井帶記錄的項目(內(nèi)容)包括:井下時間、地點、經(jīng)過經(jīng)路、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況、意見等。

  2、《領(lǐng)導下井帶班記錄》必須由當班帶領(lǐng)導自行填寫,嚴禁他人代為填寫,以確保記錄的真實性。

  3、每天由調(diào)度負責人對領(lǐng)導下井帶班記錄進行查閱,對存在的隱患未能現(xiàn)場處理的,及時通知相關(guān)部門,由相關(guān)部門負責按規(guī)定進行落實整改,嚴格執(zhí)行“隱患閉合”管理。

  4、領(lǐng)導下井帶記錄每旬由調(diào)度人員收集后,如實按相應(yīng)的項目(內(nèi)容)錄入電腦,形成電子文檔版《鄰水縣幺灘煤礦礦領(lǐng)導帶班下井記錄檔案》,檔案內(nèi)容應(yīng)包括:姓名、下井時間及班次、地點、經(jīng)過線路、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況。

  5、領(lǐng)導下井帶班記錄與領(lǐng)導下井帶班記錄檔案一一對應(yīng),由于錄入人員的工作失誤造成記錄與檔案不一致的,給予錄入人員罰款100元。

  6、調(diào)度人員每月末將打印的領(lǐng)導下井帶班記錄檔案妥善保管、紀檢、組干、安檢聯(lián)合檢查時,及時提供紙質(zhì)檔案。

  7、領(lǐng)導下井帶班記錄檔案的'紙質(zhì)文檔和領(lǐng)導下井帶班記錄由調(diào)度負責人負責收集、裝訂、保存,保存期限不少于一年。

  8、安裝有人員定位系統(tǒng)的單位系統(tǒng)主機嚴禁安裝與人員定位系統(tǒng)無關(guān)的其它應(yīng)用程序,確保有足夠的存儲空間,人員下井記錄保存時音至少保證一年以上,嚴禁人為刪除人員出入井信息,否則給予相關(guān)責任人200元罰款。

  9、歷年領(lǐng)導下井帶班紙質(zhì)記錄和領(lǐng)導下井帶班記錄檔案的銷毀,必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導批準,嚴格按照批準銷毀的時間段進行,上年度的記錄和檔案一律不得銷毀,電子文檔版在不影響內(nèi)存空間的情況下,一律不得銷毀。

記錄管理制度15

  一、為保障人民群眾身體健康和生命安全,加強對食品經(jīng)營食品質(zhì)量監(jiān)督管理,保護消費的合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī)規(guī)定。指定本制度。

  二、食品經(jīng)營者必須遵守本制度。

  三、列入進貨查驗的食品是只消費者經(jīng)營用的食品,包括肉、禽,糧食及其制品,蔬菜、水果、奶制品、豆制品、飲料和酒類食品。

  四、經(jīng)營者購進食品時,應(yīng)查驗證明供貨方主體資料合法的有效證件,并按此次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合標準或規(guī)定以及證明食品來源的票證,并保存原件或者復(fù)印件。

  五、經(jīng)營包裝食品的,要對食品包裝標識進行查驗核對,內(nèi)容包括:

  六、1、中文標明的商品名稱,生產(chǎn)廠名和廠址。

  2、商標、性能、用途、生產(chǎn)批號、產(chǎn)品標準號、定量包裝。

  3、根據(jù)商品的特點和使用要求,需要標明的規(guī)格、等級、所含主要成分量。

  4、限期使用商品的生產(chǎn)日期、安全使用期(保質(zhì)期、保存期)和失效期。

  5、對使用不當、容易造成商品損壞可能顧及人身、財產(chǎn)安全的食品的警示標志或中文警示語。

  七、經(jīng)營者應(yīng)經(jīng)常檢查食品的外觀質(zhì)量,對包裝不嚴實或不符和衛(wèi)生標準的',應(yīng)及時予以處理,對過期、腐爛變質(zhì)的食品應(yīng)立即停止銷售,并驚醒無害化處理。

  八、經(jīng)營者按照食品廣告指引購金食品時,要注意查驗是否有虛假和誤導宣傳的內(nèi)容。經(jīng)營者在進貨時,對查驗不合格和無合格來源的食品,應(yīng)當拒絕進貨,發(fā)現(xiàn)有虛假偽劣食品時,應(yīng)及時報告當?shù)毓ど绦姓芾頇C關(guān)。

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